2025年上半年审计部经理工作总结(集团公司)

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2025年上半年审计部经理工作总结(集团公司)
2025年上半年审计部经理工作总结(集团公司)

2025年上半年,在公司领导的正确指导与大力支持下,我带领审计部紧紧围绕国有企业的发展战略和工作重心,严格依照法律法规执行审计监督职能,充分彰显审计作为企业“免疫系统”的重要作用。为企业规范管理、防范风险、提升效益提供了有力保障。以下是我对2025年上半年工作的详细总结。
一、审计工作成效显著,为企业发展稳健前行提供有力支撑
(一)常规审计全面深入,夯实企业管理基础。一是财务收支审计精准发力。上半年,我们对X家子公司开展了财务收支审计,审计资产规模累计达X亿元。在审计过程中,我们严格遵守审计准则和企业财务制度,对每一笔财务收支进行了细致的审查。通过对原始凭证、记账凭证、会计账簿和财务报表的全面核查,发现部分子公司存在费用列支不合理、收入确认不及时等问题共计X项,涉及金额X万元。针对这些问题,提出了具有针对性的整改建议,例如规范费用报销流程、加强收入核算管理等。目前,已推动整改资金回流X万元,有效规范了子公司的财务行为,提高了财务数据的真实性和准确性。二是经济责任审计工作坚持客观公正原则。上半年期间,已完成了X名高管的经济责任审计工作,创新采用任中审计与离任审计相结合的模式,对高管在任职期间的经济责任履行情况进行全面、客观、公正的评价。在审计过程中,不仅关注财务指标的完成情况,还重点审查了决策程序的合规性、内部控制的有效性以及重大项目的实施效果等方面。通过审计,揭示了投资决策失误导致资产闲置、违规干预招投标等问题X项,为干部考核提供了真实可靠的审计画像,同时也为企业完善干部监督管理机制提供了重要参考。三在对集团投资的X亿元重大工程项目进行全程跟踪审计的过程中,充分发挥BIM(建筑信息模型)技术与造价数据关联分析的优势,实现了对工程建设各环节的实时监控和风险预警。通过严谨细致的审计工作,及时发现并纠正施工方虚报工程量、设计变更未按规定审批等违规行为。在与建设单位、施工单位和监理单位的多次沟通协调中,我们坚持原则,积极作为,最终核减工程款X万元,有效节约了工程建设成本,确保了工程项目的顺利推进和资金安全。
(二)专项审计精准发力,聚焦重点领域的风险防范。一是内控及合……
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